工作组的成员和供应商代表必须在审核清单上正楷填写其姓名,然后在相应的位置签名及填写日期。按上述方式在所有表格中签名。
根据要素的编号必须在记录下所有的非符合性和评语。评价可以是赞扬也可以说明非符合性,但是必须详细说明非符合性的改进措施及复访的情况。对于多条生产线或多种工装,评价和非符合性应一一地单独说明。此表可根据需要可复制使用。常州ISO9001认证常州iso9000认证
对审核清单中每一要素的非符合性,描述其发生的状态,表明是在现场审核中发现的或是在生产演示运行中发现的。包括需要的改进和提高措施。
填入负责采取措施人员的姓名、部门和地点,包括电话、E-mail和其它联系方法,措施中可以向供应商、分供应商和DC小组成员提出要求。
填入解决问题或完成措施的目标日期,这个日期必须计划在现场再访问日期之前。全部措施的最终实现日期将体现在审核清单的“需要的改进措施”栏中。